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压实责任 规范“三公经费”管理

发布时间:2024-04-09 点击数:276

      为推进清廉国企建设,规范“三公经费”管理。近日,由集团公司纪检监察处联合财务处对司属各生产单位开展了2023年第四季度“三公经费”使用和管理情况专项检查。检查组通过查看会计凭证、查阅账册报表、出差审批单、差旅费报销单等方式,紧盯接待审批、发票报销、公车加油等关键环节。同时,通过向财务人员、经办人询问了解,全面检查各生产单位的公务用车运维经费支出、公务接待费及接待规章制度执行等情况。经过检查,发现部分生产单位存在核算会计科目明细错误、停车费票据及食堂物品采购发票不规范等问题。


      检查结束后,检查组现场要求存在问题的各生产单位及时对问题进行整改,并就存在问题提出两点要求:一要规范“三公经费”的使用和开支,堵塞廉政风险的漏洞,进一步把纪律和规矩挺起来、立起来。二是财务人员要对报销单据严格把好审核关,对发票支出内容及附件加以监管,对不符合报销要求的票据,一律不准报销入账。

      下一步,检查组将紧盯“三公经费”整改情况,开展“回头看”,督促司属各单位和广大党员干部落实好过紧日子的要求,切实推动“清廉交运”建设。(李若楚)


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